|
|
Faktúra |
20250224
|
saunové zariadenie
|
4 017.00 |
s DPH |
25/2025
|
|
23.04.2025 |
Skandinavex s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.02.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250234
|
deratizácia,dezinsekcia
|
307,50 |
s DPH |
2025019
|
|
23.04.2025 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
vlajky, grafické práce
|
591,63 |
s DPH |
131/2025
|
|
23.04.2025 |
Lavacom s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
23.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250220
|
filamenty do 3D tlačiarne
|
186,83 |
s DPH |
119/2025
|
|
23.04.2025 |
niceshops GmbH |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250235
|
školské tlačivá
|
292,64 |
s DPH |
68/2025
|
|
23.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250233
|
kredit na stravovanie žiakov
|
5 517,20 |
bez DPH |
2023002
|
|
23.04.2025 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250223
|
olej
|
451,65 |
s DPH |
122/2025
|
|
22.04.2025 |
Gaza oil s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
29.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250237
|
kancelársky nábytok
|
2 552.96 |
s DPH |
109/2025
|
|
22.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250222
|
ferroline
|
689,72 |
s DPH |
|
121/2025
|
22.04.2025 |
Messer Tatragas, spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250268
|
diamantová pasta
|
24,49 |
s DPH |
104/2025
|
|
18.04.2025 |
Dimapa s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250218
|
kartotéka KOMBI
|
272,88 |
s DPH |
109/2025
|
|
14.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250206
|
diaľničná známka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Národná diaľničná spoločnosť |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.03.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
nájomné 4/2025
|
103,63 |
s DPH |
|
5005178
|
14.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
23.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250270
|
dentacryl
|
99,63 |
s DPH |
104/2025
|
|
14.04.2025 |
Bental Žilina s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
kancelársky nábytok
|
3 429,86 |
s DPH |
109/2025
|
|
14.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250273
|
gorenje
|
607,77 |
s DPH |
146/2025
|
|
14.04.2025 |
NAY a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025019
|
deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠI
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250204
|
kancelársky nábytok
|
130,16 |
s DPH |
109/2025
|
|
10.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.03.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250182
|
kancelársky nábytok
|
2 440,94 |
s DPH |
109/2025
|
|
09.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.04.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250178
|
elektrina 3/2025
|
10 286,94 |
s DPH |
|
38/06
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.04.2025 |
09.05.2025 |