|
|
Faktúra |
20240105
|
CAOS CA20 FP
|
175,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
05.03.2024 |
VLan s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
CAOS CA20 FP
|
175,00 |
s DPH |
107/2024
|
|
08.03.2024 |
VLan s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
píla motorová
|
364,70 |
s DPH |
121/2024
|
|
12.03.2024 |
Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
Arduino UNO
|
129,90 |
s DPH |
31/2024
|
|
20.03.2024 |
Techfun s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20220165
|
technik PO za mesiac 03/2022
|
111,60 |
s DPH |
|
16/2016
|
07.04.2022 |
D.S. Group s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.04.2022 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240119
|
obed zamestnanci 2/2024
|
2 504,36 |
bez DPH |
|
13/2020
|
07.03.2024 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
elektrina 2/2024
|
17 766,26 |
s DPH |
|
38/06
|
18.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
strava žiaci 2/2024
|
4 158.85 |
bez DPH |
|
14/2020
|
07.03.2024 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
refundácia + PHM 2/2024
|
794,70 |
bez DPH |
|
9/2020
|
07.03.2024 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Školenie 1.pomoci
|
352,80 |
s DPH |
|
5/2009
|
05.03.2024 |
Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
pranie + prenájom rohoží 2/2024
|
91,44 |
s DPH |
|
26748047
|
06.03.2024 |
Lindström, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
odborná prehliadka výťahov
|
248,00 |
s DPH |
114/2024
|
|
08.03.2024 |
Marián Bednár |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
rekonštrukcia -školský klub
|
9 977.20 |
s DPH |
2024013
|
|
07.03.2024 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
prevádzkovanie servisu za 2/2024
|
720,00 |
s DPH |
|
25/2022
|
25.03.2024 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230216
|
telekomunikačné služby
|
92,60 |
s DPH |
|
20/08
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.05.2023 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
preskúšanie
|
21,60 |
s DPH |
|
079/2022
|
15.03.2024 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
odplata za vydanie karty ISIC,ITIC, odplata za vydanie známky
|
9,50 |
bez DPH |
|
13/2021
|
15.03.2024 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
náhradný poťah k mopu Compact
|
75,92 |
s DPH |
85/2024
|
|
28.02.2024 |
4Home |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.02.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
mazací olej
|
163,20 |
s DPH |
7/2022
|
|
26.02.2024 |
GAZ a OIL s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.02.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
elektro-materiál
|
112,87 |
s DPH |
98/2024
|
|
04.03.2024 |
SOS electronic s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.03.2024 |
26.03.2024 |