|
Faktúra |
20230299
|
vydanie ID karty
|
460,80 |
s DPH |
|
079/2022
|
07.06.2023 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.06.2023 |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
20230564
|
dobropis
|
1 530,50 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.10.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230580
|
montáž kaziet
|
769,12 |
bez DPH |
440/2023
|
|
05.12.2023 |
GHP EUROBAU s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230618
|
prenájom zariadenia 12/2023
|
101,10 |
s DPH |
|
5005178
|
12.12.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230620
|
telefónne poplatky 11/2023
|
30,60 |
s DPH |
|
3/2012
|
11.12.2023 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230595
|
darčekové balíčky
|
1 201.90 |
s DPH |
444/2023
|
|
05.12.2023 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230635
|
darčekové poukážky
|
9 066,74 |
s DPH |
454/2023
|
|
06.12.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230594
|
darčekové balíčky
|
1 201,90 |
s DPH |
444/2023
|
|
01.12.2023 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230632
|
školenie
|
25,00 |
bez DPH |
452/2023
|
|
07.12.2023 |
RVC Košice |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
08.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230633
|
školenie
|
25,00 |
bez DPH |
451/2023
|
|
06.12.2023 |
RVC Košice |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230616
|
servis lasera
|
145,20 |
s DPH |
445/2023
|
|
12.12.2023 |
Ing. František Uhal Agentúra UHAL |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230566
|
dobropis
|
1 672,55 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.10.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230530
|
elektrina 10/2023
|
17 092,67 |
s DPH |
|
38/06
|
07.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.11.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230563
|
dobropis
|
1 458,13 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.11.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230592
|
úrok z omeškania
|
14,60 |
bez DPH |
|
rozhodnutie
|
04.12.2023 |
MESTO KOŠICE |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.12.2023 |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
20230562
|
dobropis
|
459,59 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.11.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230561
|
dobropis
|
437,88 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.11.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230559
|
dobropis
|
323,89 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.11.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230560
|
dobropis
|
502,26 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.11.2023 |
13.12.2023 |
|
Faktúra |
20230565
|
dobropis
|
1 078,58 |
s DPH |
|
38/06
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.10.2023 |
13.12.2023 |