|
|
Faktúra |
20250052
|
vydanie ID karty
|
273,06 |
s DPH |
|
79/2022
|
11.02.2025 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025003
|
cartridge,tonery, myši, USB kľúče
|
1 224,93 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.10.2022 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
telefónne poplatky 1/2025
|
31,37 |
s DPH |
|
3/2012
|
11.02.2025 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
poskytnutie ľadovej plochy pre účely V4 gen Mini Grant
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Mestská časť Košice-Juh |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
sprevádzanie mestom Košice pre účely projektu V4 Gen Mini Grant
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
PhDr. Milan Kolcun-Potulka |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
členský príspevok 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Košická RK SOPK |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
stravenky 6,23 €
|
4 974,03 |
s DPH |
33/2025
|
|
10.02.2025 |
fpoho |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
hliník 70 x 70 m
|
231,08 |
s DPH |
72/2025
|
|
10.02.2025 |
Top Steel s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
materiál na ozvučenie
|
1 958,22 |
s DPH |
24/2025
|
|
07.02.2025 |
BS Acoustic, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
elektro-materiál
|
262,72 |
s DPH |
9/2025
|
|
07.02.2025 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
dezinsekcia priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025002
|
dezinsekcia priestorov ŠI
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lucia Čupková |
vedúca PEÚ |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
zväzky 1-4/2025
|
88,80 |
s DPH |
8/2025
|
|
06.02.2025 |
Kvarfolio s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
22.01.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250081
|
členský poplatok za 2025
|
33,00 |
bez DPH |
70/2025
|
|
06.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
telefónne poplatky 1/2025
|
93,41 |
s DPH |
|
7/05
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
internet 1/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
20/08
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
činnosť technika BOZP, PO, CO 2/2025
|
270,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
05.02.2025 |
Filip Šamaj |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.03.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
školské tlačivá
|
90,29 |
s DPH |
025/2024
|
|
05.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250032
|
výkony služieb TZ
|
71,96 |
s DPH |
|
24/2021
|
05.02.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
webinár
|
86,10 |
s DPH |
30/2025
|
|
05.02.2025 |
RELIA, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lucia Čupková |
vedúca PEÚ |
06.02.2025 |
13.02.2025 |