|
Faktúra |
20240504
|
zníženie stropu maľovanie
|
9 994.90 |
s DPH |
2024050
|
|
27.09.2024 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.10.2024 |
16.10.2024 |
|
Faktúra |
20240107
|
rekonštrukcia -školský klub
|
9 977.20 |
s DPH |
2024013
|
|
07.03.2024 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
20220194
|
Sever hp, Cisco Switch, optický kábel 1600 m + príslušenstvo
|
9 900.00 |
s DPH |
136/2022
|
25/2022
|
06.05.2022 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.05.2022 |
26.05.2022 |
|
Faktúra |
20220240
|
konferenčný stôl, stoličky jedálenské, sedacie súpravy
|
9 878.87 |
s DPH |
157/2022
|
|
17.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.05.2022 |
09.06.2022 |
|
Faktúra |
20230570
|
izolácia svetlíkov dielňa C
|
9 863.00 |
bez DPH |
2023062
|
|
09.11.2023 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.11.2023 |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
20230055
|
Rekonštrukcia priestorov pre knižnicu
|
9 476.96 |
bez DPH |
2023008
|
|
10.02.2023 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.02.2023 |
08.03.2023 |
|
Faktúra |
20220086
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odpady 2022
|
9 424.80 |
bez DPH |
|
MK/B/2022/133250/MK/B/2022/00018274/25
|
24.02.2022 |
MESTO KOŠICE |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.03.2022 |
09.03.2022 |
|
Faktúra |
20240527
|
elektrina 9/2024
|
9 225.66 |
s DPH |
|
38/06
|
08.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
Faktúra |
20220339
|
elektroinštalačné práce
|
9 097.96 |
s DPH |
2022037
|
25/2022
|
22.07.2022 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.07.2022 |
22.08.2022 |
|
Faktúra |
20240649
|
poukážky
|
9 079.14 |
s DPH |
403/2024
|
|
04.12.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.12.2024 |
03.02.2025 |
|
Faktúra |
20230648
|
poukážky
|
9 066.74 |
s DPH |
454/2023
|
|
11.12.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
08.12.2023 |
19.01.2024 |
|
Faktúra |
20230069
|
dodávka okien
|
8 862.00 |
s DPH |
2023004
|
|
20.02.2023 |
Solid Invest Ing. Kurečko Valentín |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
23.02.2023 |
08.03.2023 |
|
Faktúra |
20220369
|
rekonštrukcia soc. priestorov a montáž sadrokartónových stien pre oddych. zónu žiakov
|
8 554.60 |
bez DPH |
2022038
|
|
23.08.2022 |
STUDIO 22 s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
20250187
|
kancelársky nábytok
|
8 108.97 |
s DPH |
109/2025
|
|
25.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.03.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
20220440
|
HP ProDesk 7 ks, LCD monitor HP IPS 7ks
|
8 013.60 |
s DPH |
2022045
|
|
28.09.2022 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.10.2022 |
28.10.2022 |
|
Zmluva |
1250/2024
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
1 997 784,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
poverená vedením školy |
|
12.11.2024 |
|
Zmluva |
IROP-Z-302021BNG6-223-68
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
399 614,32 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
|
16.09.2022 |
|
Faktúra |
20240301
|
vyúčtovanie 2023
|
286 187,16 |
s DPH |
|
22/2012
|
30.05.2024 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
25.06.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o dielo
|
285 826,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
TERMOMARKET spol. s r.o |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Mgr. Lýdia Sýkorová |
|
|
06.09.2024 |
|
Faktúra |
20230288
|
zariadenie do elektro - učební
|
226 920,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
01.06.2023 |
SOS electronic s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.07.2023 |
12.06.2023 |