|
Objednávka |
2025018
|
deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠI
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
14.04.2025 |
|
Objednávka |
2025017
|
Myš Genius NX12 ks, SSD disk 10 ks, doprava
|
271,17 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
28.03.2025 |
|
Objednávka |
2025016
|
Lenovo Think Centre neo 12 ks
|
6 120,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
28.03.2025 |
|
Objednávka |
2025015
|
rekonštrukcia vnútorných priestorov SOŠ
|
49 889,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Feras plus s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
28.03.2025 |
|
Objednávka |
2025014
|
televízor, projektor, doprava
|
1 888,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
|
28.03.2025 |
|
Faktúra |
20250077
|
členský príspevok 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Košická RK SOPK |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
06.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250099
|
pranie + prenájom 2/2025
|
110,82 |
s DPH |
|
26748047
|
28.02.2025 |
Lindström, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250064
|
prístup do siete internet, office telefón S
|
49,20 |
s DPH |
|
18/2013
|
11.02.2025 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.02.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250108
|
výkony služieb TZ
|
71,96 |
s DPH |
|
24/2021
|
06.03.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250107
|
výkony práčovne
|
177,18 |
s DPH |
2024053
|
|
04.03.2025 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250100
|
oprava stroja CNC
|
1 701,18 |
s DPH |
76/2025
|
|
03.03.2025 |
Emco Intos s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250089
|
prístup
|
425,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
05.02.2025 |
CUS- Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
05.02.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250081
|
členský poplatok za 2025
|
33,00 |
bez DPH |
70/2025
|
|
06.02.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.02.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250080
|
členský poplatok
|
38,30 |
bez DPH |
69/2025
|
|
04.02.2025 |
RVC Košice |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.02.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250090
|
tel. poplatky 2/2025
|
83,39 |
s DPH |
|
10/04
|
26.02.2025 |
ORANGE Slovensko, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250106
|
vodné, stočné - skutočná spotreba 2/2025
|
3 907,03 |
s DPH |
|
37/02
|
03.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250101
|
servis 2/2025
|
720,00 |
s DPH |
|
25/2022
|
06.03.2025 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250118
|
internet 2/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
20/08
|
07.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
13.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250062
|
telefónne poplatky 1/2025
|
31,37 |
s DPH |
|
3/2012
|
11.02.2025 |
U.S. Steel Košice, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250078
|
kredit na stravovanie žiakov
|
3 905.45 |
bez DPH |
2023002
|
|
19.02.2025 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
17.03.2025 |
25.03.2025 |