|
|
Faktúra |
20240532
|
reagencia Lovibond
|
86,00 |
s DPH |
337/2024
|
|
09.10.2024 |
FEZA s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240548
|
reagencia Lovibond
|
86,00 |
s DPH |
337/2024
|
|
17.10.2024 |
FEZA s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.10.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20230456
|
obrábací nástroj, upínač
|
242,22 |
s DPH |
334/2023
|
|
26.09.2023 |
ISCAR SR s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20240524
|
obojstranná páska
|
33,70 |
s DPH |
333/2024
|
|
30.09.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240523
|
polyuretán
|
47,45 |
s DPH |
333/2024
|
|
23.09.2024 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20230444
|
oprava stroja
|
2 919,54 |
s DPH |
333/2023
|
|
08.09.2023 |
Emco Intos s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.09.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20240519
|
revízia telocvičného náradia
|
170,00 |
s DPH |
332/2024
|
|
02.10.2024 |
UHAS s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
11.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20230440
|
elektro-materiál
|
241,67 |
s DPH |
332/2023
|
|
18.09.2023 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
21.09.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230485
|
elektro-materiál
|
364,47 |
s DPH |
332/2023
|
|
06.10.2023 |
Cb elektro s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230437
|
dávkovač oplachu
|
198,00 |
s DPH |
330/2023
|
|
13.09.2023 |
GastroRex, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
Ing. Peter Smolnický |
riaditeľ |
21.09.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
stravenky 6,23 €
|
4 974,03 |
s DPH |
33/2025
|
|
10.02.2025 |
fpoho |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
stolná vŕtačka, prepravné náklady
|
112,90 |
s DPH |
33/2022
|
|
11.02.2022 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.02.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220053
|
stojanová vŕtačka
|
112,90 |
s DPH |
33/2022
|
|
02.02.2022 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
10.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20230512
|
kábel, redukcia
|
191,70 |
s DPH |
327/2023
|
|
18.09.2023 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.09.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20240509
|
tričká s potlačou
|
1 169.69 |
s DPH |
326/2024
|
|
30.09.2024 |
Ing.Horňák Ladislav - LAMIA |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240508
|
tlačová hlava
|
25,19 |
s DPH |
325/2024
|
|
27.09.2024 |
na3D s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
27.09.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240505
|
tlač a výlep tapety
|
1 100.00 |
s DPH |
324/2024
|
|
27.09.2024 |
VIRA print s.r.o.s.p. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
stravné poukážky
|
6 497.98 |
s DPH |
324/2021
|
|
04.01.2022 |
DOXX-Stravné lísttky , spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
31.01.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20240525
|
skrutky, matice
|
50,80 |
s DPH |
323/2024
|
|
03.10.2024 |
BB-TECHNIK s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240526
|
pílový pás
|
66,66 |
s DPH |
322/2024
|
|
03.10.2024 |
Dudr Saw s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
04.10.2024 |
16.10.2024 |