|
|
Faktúra |
20250065
|
odplata za vydanie karty ISIC/EURO 26
|
25,00 |
bez DPH |
|
13/2021
|
14.02.2025 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
odplata za vydanie karty ISIC
|
22,60 |
s DPH |
|
19/2015
|
25.02.2025 |
TransData s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250094
|
stoly, stoličky
|
5 079,14 |
s DPH |
2025006
|
|
19.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
členský poplatok
|
38,30 |
bez DPH |
69/2025
|
|
04.02.2025 |
RVC Košice |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250275
|
vysokozdvižný vozík 1:10
|
121,53 |
s DPH |
147/2025
|
|
26.02.2025 |
Playgum s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
26.02.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
lyžiarsky výcvik
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Swam spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
elektrický varič
|
23,23 |
s DPH |
2025005
|
|
17.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
vydanie ID karty
|
273,06 |
s DPH |
|
79/2022
|
11.02.2025 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072
|
kyselina sírová
|
277,49 |
s DPH |
65/2025
|
|
19.02.2025 |
Aquachem Slovakia,s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250060
|
lyžiarsky výcvik
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Swam spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
24.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
tonery
|
1 224,93 |
s DPH |
2025003
|
|
14.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
pranie + prenájom 1/2025
|
100,12 |
s DPH |
|
26748047
|
20.02.2025 |
Lindström, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
servis 1/2025
|
720,00 |
s DPH |
|
25/2022
|
18.02.2025 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250056
|
práčka, mikrovlnná rúra
|
406,66 |
s DPH |
2025004
|
|
14.02.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
elektrina 1/2025
|
12 793,79 |
s DPH |
|
38/06
|
13.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
21.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250092
|
zásobníky
|
391,50 |
s DPH |
77/2025
|
|
19.02.2025 |
Exact Invest s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
prenájom zariadenia 2/2025
|
103,63 |
s DPH |
|
5005178
|
11.02.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
20.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
prístup do siete internet, office telefón S
|
49,20 |
s DPH |
|
18/2013
|
11.02.2025 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
19.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
stoly, stoličky
|
3 984,63 |
s DPH |
2025006
|
|
14.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.02.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
105/2023
|
|
04.02.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
18.02.2025 |
07.03.2025 |