|
Faktúra |
20250255
|
refundácia + PHM 4/2025
|
750,67 |
bez DPH |
|
9/2020
|
12.05.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250254
|
strava zamestnanci 4/2025
|
2 572,91 |
bez DPH |
|
13/2020
|
12.05.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250253
|
strava žiaci 4/2025
|
5 206,80 |
bez DPH |
|
14/2020
|
12.05.2025 |
Hotelová akadémia |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250252
|
rozbor bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
105/2023
|
|
14.05.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250249
|
telefónne poplatky 4/2025
|
91,84 |
s DPH |
|
7/05
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250248
|
internet 4/2025
|
18,20 |
s DPH |
|
20/08
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250247
|
výkony služieb TZ
|
71,96 |
s DPH |
|
24/2021
|
06.05.2025 |
KOSIT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250246
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
2/2018
|
07.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
14.05.2025 |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
20250244
|
pranie prádla v mesiaci 4/2025
|
178,50 |
bez DPH |
|
1/2021
|
07.05.2025 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250243
|
catering- výročie školy
|
9 064,05 |
s DPH |
139/2025
|
|
07.05.2025 |
Platz Catering s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
12.05.2025 |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
20250242
|
servis 4/2025
|
720,00 |
s DPH |
|
25/2022
|
06.05.2025 |
Alfasat s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
09.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250241
|
etylalkohol
|
51,18 |
s DPH |
104/2025
|
|
08.04.2025 |
Centralchem s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
03.04.2025 |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
20250240
|
San Disk Ultra microSDHC
|
24,71 |
s DPH |
103/2025
|
|
02.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
02.04.2025 |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
20250239
|
bavlnené predstieradlá
|
762,99 |
s DPH |
132/2025
|
|
24.04.2025 |
Textilomanie s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
28.04.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250238
|
vlajky, grafické práce
|
591,63 |
s DPH |
131/2025
|
|
23.04.2025 |
Lavacom s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
23.04.2025 |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
20250237
|
kancelársky nábytok
|
2 552.96 |
s DPH |
109/2025
|
|
22.04.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.04.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250236
|
nájomné 4/2025
|
103,63 |
s DPH |
|
5005178
|
14.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
23.04.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250235
|
školské tlačivá
|
292,64 |
s DPH |
68/2025
|
|
23.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
16.04.2025 |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
20250234
|
deratizácia,dezinsekcia
|
307,50 |
s DPH |
2025019
|
|
23.04.2025 |
Asanarates s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
07.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
20250233
|
kredit na stravovanie žiakov
|
5 517,20 |
bez DPH |
2023002
|
|
23.04.2025 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 040 15 Košice |
|
|
15.05.2025 |
30.05.2025 |